2026年措勤县江让乡人民政府部门预算
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- 发布日期:2026-04-20
2026年措勤县江让乡人民政府部门预算
目 录
第一部分江让乡部门(单位)概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分措勤县江让乡人民政府概况
一、主要职责
中共措勤县江让乡委员会是党在农村的基层组织,是党在农村全部工作和战斗力的基础,全面领导江让乡各类组织和各项工作。措勤县江让乡人民政府是江让乡人民代表大会的执行机关,是本级国家行政机关,依法行使行政职权。
江让乡党委主要职责:一是贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议;二是讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡党委研究讨论后,由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;三是领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;四是加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;协助管理上级有关部门驻乡单位的干部;做好人才服务和引进工作;六是领导本乡的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
江让乡政府主要职责:一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;四是保护各种经济组织的合法权益;五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;七是办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门(单位)机构设置情况
江让乡人民政府下列5个内设机构:
(一)党政综合办公室。负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作;负责行政审批、协调与经济社会发展相关工作;贯彻落实意识形态工作决策部署;负责党委、政府、人大、群团组织的各项日常工作和纪检监察、组织人事、宣传、人大、政务、群团、精神文明建设、工青妇及党内统计工作;负责党风廉政建设和反腐败工作;负责对机关干部、乡驻村干部、选调生、乡村振兴等专干、社区工作者的管理工作;督促检查党政机构、事业单位有关工作落实;负责强基惠民工作;负责人大主席团日常事务工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作;负责后勤服务管理等工作。负责本级财政预决算的制定和财务日常管理工作;负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作;负责本级财政预算内外收入和支出的组织管理,建立财务制度,管理全乡干部的公积金;负责全乡干部的医疗保险工作,及时足额发放全乡干部工资;发放村(社区)干部、村(居)务监督委员基本报酬待遇和绩效考核资金及作业组组长报酬待遇;发放乡村医教人员、草原监管员、乡村振兴等专干和其他各类人员劳务工资、生活补助、草原补贴等福利待遇;发放社会优抚对象的救济金。
内部设置纪检监察、宣传、人大、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主任。
(二)党建工作办公室。负责党的基层组织建设,贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署;督促机关支部定期召开党员民主生活会和组织生活会;负责办理介绍信、党员证及各类证明;负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作;指导村级组织换届选举工作;负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议;负责人大代表和政协委员日常联络服务工作。
(三)经济发展办公室。负责经济结构调整、基础设施建设、财经、乡村振兴、村乡规划建设、科学技术、生态环境保护工作;负责辖区环境卫生整治创建工作;负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作;负责经济产业发展规划、社会事业发展的制定;负责制定经济社会发展规划并组织实施;落实乡村振兴战略,巩固拓展脱贫攻坚成果;负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作;负责辖区内国土空间规划、公共基础设施建设等工作;负责辖区内村级集体经济管理工作。
内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位。
(四)民生服务办公室。负责文化事业、教育体育、医疗卫生、健康保障、防汛抗旱救灾、动植物防疫、民政事务、残疾人保障、社会保障、劳动就业职责;负责森林草原防灭火、防汛抗旱等工作;负责地质灾害隐患的排查上报等工作;做好农草场资源、野生动植物、林业服务和水利资源的管理保护等工作。
内部设置经济产业发展、资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。
(五)平安法治办公室。负责维护稳定、综合治理、社会管理、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理管控、安置帮教、人民武装、群防群治组织建设、信访工作;工作;负责平安建设、网格化管理、"双联户"管理、扫黑除恶、重点人员管控等工作;负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作;负责督促检查和指导寺庙管控工作;负责办理群众的来信来访和法律咨询工作;协调社会管理综合治理相关工作;负责统一战线工作;负责安全生产监督管理,协调处置应急突发事件、群体性事件等工作;负责对上级部门派驻本级政法机构的组织领导和人员管理。
负责基层平安建设等内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因
江让乡党委、政府核定行政编制23名,乡领导班子职数16名(正科级3名,副科级13名),主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长;核定事业编制共计20名,江让乡便民服务中心(退役军人服务站)副科级建制4名、江让乡文化综合服务中心(新时代文明实践所)副科级建制,核定事业编制6名,江让乡农牧综合服务中心副科级建制,核定事业编制10名,中共西藏自治区措勤县江让乡人民政府现有总人数11人,其中:正式在编干部职工11人。
三、部门预算构成
本单位无下属单位,部门预算为措勤县江让乡人民政府部门预算。
第二部分2026年部门预算表
表格详见附件。
部门预算草案报表 2026年.xlsx
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算601.11万元,比上年减少1358.24万元,减少70 %,主要原因是:自治区党政机关过紧日子要求压减及2025年因搬迁原因乡政府干部职工调出札达县工作加之部分干部动较多使一般公共服务支出中人员经费,公用经费减少等原因;支出预算601.11万元,比上年减少1358.24万元,减少 70 %,主要原因是:自治区党政机关过紧日子要求压减2025年因搬迁原因乡政府干部职工调出札达县工作加之部分干部调动较多使一般公共服务支出中人员经费,公用经费减少等原因。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.39万元,比上年减少1.39万元,减少5%,主要原因是:自治区党政机关过紧日子要求压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费25.19万元,比上年减少1.33万元,减少5%,主要原因是:自治区党政机关过紧日子要求压减“三公”经费;公务接待费1.2万元,比上年减少0.06万元,下降5%,主要原因是:自治区党政机关过紧日子要求压减“三公”经费。2026年因公出国(境0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有5量,国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
我乡2026年机关运行经费财政拨款预算69.71万元,比2025年预算减少74.24万元,下降52 %。主要原因:自治区党政机关过紧日子要求压减及2025年因搬迁原因乡政府干部职工调出札达县工作加之部分干部调动较多使一般公共服务支出中人员经费,公用经费减少等原因。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋5566平方米,车辆5辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目22个,资金601.11万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
七、其他需要说明的情况
政府债务情况.无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

