2026年西藏措勤县磁石乡人民政府部门预算
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- 发布日期:2026-04-20
2026年西藏措勤县磁石乡人民政府部门预算
目 录
第一部分西藏措勤县磁石乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分西藏措勤县磁石乡人民政府概况
一、主要职责
1、乡党委主要职责
(1)、负责宣传和执行党的路线方针政策,宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。
(2)、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究,掌握情况,分析原因,提出对策措施。针对可能发生的群体性事件,组织制定和完善各类处置工作预案。
(3)、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作,发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。
(4)、负责乡、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,党的路线方针政策和决议,党的基本知识和科学、文化、业务知识;负责党员的教育管理和监督,严格党的组织生活;负责群众的思想政治工作,密切联系群众;负责经常性的发展党员工作,对入党积极分子进行教育和培养。
(5)、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性,鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。
(6)、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪,严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。
(7)、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设,并提出村级班子干部的调整配备建议。
(8)、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。
(9)、承办县委、政府交办的其他事项。
2、乡人大主席团主要职责
(1)、负责在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
(2)、监督政府工作,听取和审查政府工作报告。根据国家规划,决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。
(3)、负责本乡人大换届工作,人大代表会的组织和会务工作,政府人事任免的具体事务。
(4)、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。
(5)、负责法制研究和宣传工作,对有关法规审查提出修改意见。
(6)、负责办理人大代表和群众来信、来访工作,督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。
(7)、撤销乡人民政府不适当的决定和命令。
(8)、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产;保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。
(9)、承办乡党委和县人大交办的其他事项。
3、乡人民政府主要职责
贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算,管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。
(1)、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农牧区法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益,把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农牧区的大好局面。
(2)、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。
(3)、加强乡、村(居)规划建设管理,坚持依法管理社会事务,加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作;协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序;搞好市场节约,保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。
(4)、要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展,加强农牧区公益性基础设施建设和管理;健全农牧业服务体系,为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法治建设,提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。
(5)、负责建立和完善社会保障体系,推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设,做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。
(6)、加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农牧区信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序。
(7)、负责乡、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作,做好各项工作的调查研究和专题研究工作,并为上级的决策提供依据。
二、部门(单位)机构设置情况
西藏措勤县磁石乡人民政府设5个内设机构及机关党委,分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办、民生服务办、平安法治办;内设所属个事业单位3个,分别为:磁石乡便民服务中心(退役军人服务站)、农牧综合服务中心、磁石乡文化综合服务中心(新时代文明实践所);以上内设机构及直属机构均纳入本单位预算。
三、部门预算构成
本单位部门预算为403-西藏措勤县磁石城乡人民政府部门预算,纳入本单位预算编制范围的二级预算单位包括:403001-西藏措勤县磁石乡人民政府机关。
第二部分2026年部门预算表
表格详见附件。
部门预算草案报表.xlsx
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算2927.11万元,比上年增加723.67万元,上升32.84%,主要原因是:2026年初及2025年下半年磁石乡新增新生,我单位预算人数增加,同时新增刀青村二组改扩建转场路建设项目(上级补助)和垃圾转运项目,相关收入预算增加;支出预算2927.11万元,比上年增加723.67万元,上升32.84%,主要原因是:2026年初及2025年下半年磁石乡新增新生,我单位预算人数增加,同时新增刀青村二组改扩建转场路建设项目(上级补助)和垃圾转运项目,相关收入预算增加;
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费24.42万元,比上年减少1.29万元,下降5.13%,主要原因是:自治区党政机关过紧日子要求压减基本支出。其中:因公出国(境)0万元;公务用车购置及运行维护费23.23万元(公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费23.23万元,比上年减少1.22万元。)比上年减少1.22万元,下降4.99%,主要原因是:自治区党政机关过紧日子要求压减基本支出;公务接待费1.20万元,比上年减少0.06万元,下降4.76%,主要原因是:自治区党政机关过紧日子要求压减基本支出。2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有10辆,其中,特种专业技术用车6辆、救护车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是办公用途的车辆。
国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年,本部门机关运行经费安排171.52万元,比上年增加2.76万元,上升1.64%,主要原因是:2026年初及2025年下半年磁石乡新增新生,我单位预算人数增加,人头经费上涨,相关预算增加。
四、政府采购情况
我单位2026年无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年4月15日,本部门固定资产构成情况为:房屋3830平方米,车辆10辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目62个,资金2927.11万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下(涉密项目除外):
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
措勤县磁石乡刀青村改扩建转场路建设项目(上级补助) | 344 | 完成刀青村转场路维修改造,改善牧区通行条件。 |
乡村垃圾转运设备购置经费 | 121 | 购置垃圾转运车辆,完善乡村环卫设施 |
治安联防补助资金 | 22.32 | 确保该项惠民惠农资金发放到位,切实提高补助对象生活水平 |
七、其他需要说明的情况
政府债务情况。
我单位2026年无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

