2025年措勤县委宣传部部门预算
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- 发布日期:2025-12-21
2025年措勤县委宣传部部门预算
目 录
第一部分措勤县委宣传部概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分 措勤县委宣传部概况
一、主要职责
(一)负责建立健全宣传思想文化工作基本制度。贯彻执行国家宣传思想文化工作、意识形态工作与网络安全和信息化工作法律法规和政策、规划、标准,会同有关部门拟订全县文化宣传建设、网络安全和信息化工作政策、规划、区划并组织实施。
(二)宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策,执行党中央、区党委、地委、县委关于宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的重大方针政策和事业发展总体规划,拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,组织起草全县网络安全和信息化发展中长期规划和重要政策。按照地委和县委统一部署,在地委宣传部的指导下,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(三)统筹协调全县意识形态工作,贯彻落实党中央、区党委、地委关于意识形态工作决策部署及县委的工作要求,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。承担县委宣传思想文化工作领导小组日常工作,负责全县意识形态领域情况分析研判,定期通报、专题研究等任务。
(四)统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。组织实施县委理论学习中心组,并指导全县各党委(党组)理论学习中心组相关工作。组织开展宣传思想文化领域重要问题调查研究,协调推动解决重点难点问题。
(五)负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和开展群众思想教育工作。配合有关部门协调推进铸牢中华民族共同体意识和民族团结宣传教育,实施全县“三下乡”活动。统筹指导协调全民国防教育工作。
(六)负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力,做好正面宣传措勤工作。统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县新闻宣传工作,统筹协调全县媒体融合发展和管理,负责“学习强国”学习等方面的管理工作。组织县辖区内突发公共事件应急新闻工作,承担县政府新闻办公室日常工作。
(七)督促落实新闻出版业的相关管理制度,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理印刷业、管理著作权,管理出版物等内容。组织指导全县“扫黄打非”工作,防范和打击达赖集团“藏独”反宣渗透。负责县内主要媒体及记者证的监督管理。
(八)统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。落实互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理,协调制定重大网络舆情宣传引导口径。
(九)统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作,指导协调全县文化艺术工作和文艺队伍建设,贯彻执行文化艺术事业政策法规,指导协调推动群众文化建设。统筹组织推进全县精神文明建设工作,组织开展精神文明教育,拟订活动规划并组织实施。
(十)负责管理全县电影行政事务,指导监管电影放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性电影活动,承担合作制片、输入输出影片的合作交流等。
(十一)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。
(十二)负责统筹规划全县广播电视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进广播电视领域的体制机制改革。依法负责广播电视统计工作。指导、监管全县广播电视重点基础设施。
(十三)贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进应急广播建设。
(十四)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展境内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态,会同有关部门组织涉措及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。统筹协调网络违法和不良信息举报、核查、处置、激励工作。依法规范互联网舆情服务市场。
(十五)贯彻执行党中央关于涉藏外宣工作的方针政策,经授权统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门拟订县对外宣传事业发展总体规划。经授权指导对外文化交流工作,协调推动本地文化“走出去”工作。统筹协调配合地区开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作。负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。配合上级部门拟订全县重大问题对外宣传口径。配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(十六)受县委委托,会同县委组织部管理县宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部的教育培训和人才工作。
(十七)负责统筹协调开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建。负责统筹推进新时代文明实践中心(所、站)建设工作,协调推动有关部门建立和落实文明实践工作体系、管理机制。负责组织指导协调各有关部门做好未成年人思想道德建设工作。负责协调组织示范性文明实践活动等。
(十八)负责全县互联网信息内容管理,拟定网络新闻信息,传播措施和制度,组织协调网络宣传管理和舆论引导工作,推进网上正能量传播。负责网络信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理。
(十九)统筹协调全县网络意识形态工作,贯彻落实党中央关于网络意识形态工作决策部署和区党委、地委、县委关于网络意识形态工作部署要求,组织协调网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
(二十)统筹推进技术管网能力建设,做好预知、预警、预置工作,实现对数据信息流动的实时感知、对重点人群动向的跟进监测、对有害信息的预警处置。协调有关部门建立健全互联网新技术新应用新业态安全风险防控机制、互联网信息内容管理技术体系、网络应急指挥体系。处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。负责协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(二十一)负责社交网络管理工作,承担社交网站、论坛、电子邮件、博客、微博客、QQ、微信、网络直播、短视频、小程序等具有社会动员功能网络应用的属地管理工作。统筹协调移动互联网管理,推进移动互联网健康有序发展。承担移动端新媒体新应用创新发展和属地管理;会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网站转载新闻稿源的管理。
(二十二)组织实施互联网信息服务资本准入政策和网络信息安全审查的有关制度。依法承担互联网新闻信息服务许可审核工作和日常监管。指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。
(二十三)统筹全县网络综合治理体系建设,协调有关部门实施国家相关行业网络安全规划及保障体系,承担统筹协调关键信息基础设施(信息安全等级保护)安全保护工作,组织开展网络安全审查。承担指导督促党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,推进网络安全和信息化发展。
(二十四)拟订全县扶持信息网络行业自主创新和发展的相关制度,开展互联网经济发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享中的重大问题。
(二十五)贯彻落实互联网数据管理有关政策,抓好互联网新闻信息传播技术标准推广应用。指导涉及全县互联网安全运行的重大工程和系统建设的规划、论证工作。推进新技术新应用安全评估。
(二十六)组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(二十七)负责指导本行业领域安全生产监管和应急处置工作等;负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
(二十八)完成县委交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
此次预算公开单位为阿里地区措勤县委宣传部机关。阿里地区措勤县委宣传部无内设机构。
三、部门预算构成
本单位有一个下属单位:措勤县互联网评论中心,部门预算同为措勤县委宣传部预算。
第二部分2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
例如:2025年本部门收入预算898.25万元,比上年增加313.55万元,增长53.62%,主要原因是:本年度增加了党报党刊经费;支出预算898.25万元,比上年增加313.55万元,增长 53.62%,主要原因是:本年度增加了党报党刊经费、文艺创作汇报经费、重大节庆(宣传片拍摄)经费。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.46万元,比上年增加2.43万元,增长48.31%,主要原因是:本年度增加了公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)经费;公务用车购置及运行维护费7.46万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费7.46万元,比上年增加2.43万元。)比上年增长2.43万元,增长48.31 %,主要原因是:本年度提标了公务用车运行维护费;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:本单位无公务接待费。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0辆,国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2025年,本部门机关运行经费安排47.4万元,比上年增加8.25万元,增长21.07%,主要原因:一是人员增加,二是公务用车运行维护费增加。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋1200平方米,车辆1辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元。
六、项目绩效目标情况
2025年,实行绩效目标管理项目22个,资金898.25万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
无 | ||
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗补助费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

