中共措勤县委员会办公室2025年度部门预算
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- 发布日期:2025-12-29
中共措勤县委员会办公室2025年度部门预算
目 录
第一部分中共措勤县委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分中共措勤县委员会办公室概况
一、主要职责
第一条 为规范中共措勤县委员会办公室(以下简称县委办公室)的职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,根据《中国共产党机构编制工作条例》《措勤县机构改革方案》以及县委对县委办公室工作的有关要求,制定本规定。
第二条 县委办公室是县委部门,为正科级。县委办公室加挂中共措勤县委保密委员会办公室、中共措勤县委机要保密局、措勤县密码管理局、措勤县国家保密局、措勤县档案局牌子。
第三条 中共措勤县委员会全面深化改革委员会办公室(以下简称县委改革办)设在县委办公室,接受中共措勤县委员会全面深化改革委员会(以下简称县委深改委)的直接领导,承担县委深改委的具体工作。组织开展全县全面深化改革工作的政策、措施、重大问题的研究,协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求等。县委办公室根据工作需要承担县委改革办相关工作,接受县委改革办的统筹协调。
第四条 县委机要局承担的职责划入县委机要保密局。
县人力资源和社会保障局承担的会同有关部门拟订地区表彰奖励办法,综合管理表彰奖励,县级评比达标表彰,以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动的申报备案工作职责,划入县委办公室。
第五条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是县委办公室机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。
第六条 县委办公室负责贯彻落实党中央关于办公厅工作的方针政策和区党委、地委的决策部署及县委的工作要求,把坚持党对办公厅(室)工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”,坚持绝对忠诚的政治品格,坚持高度自觉的大局意识,坚持极端负责的工作作风,坚持无怨无悔的奉献精神,坚持廉洁自律的道德操守,高标准、高质量做好“三服务”工作。主要职责是:
(一)负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料,负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件,负责县委、县委领导同志的文稿服务工作,负责以县委和县委、县政府或以县委办公室和县委办公室、政府办公室名义上报下发的各类文件、电报的审核、印制工作,负责县委规范性文件的备案管理工作,保证县委日常工作正常运转。
(二)负责党中央的重大方针政策和区党委、地委重要工作部署、重要会议、文件精神,以及县委工作安排、会议和文件贯彻落实情况的督促检查,负责县委领导同志指示、批示落实情况的督办,统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。
(三)负责围绕县委中心工作和重点任务,开展调查研究,进行信息综合,为县委科学决策提供依据和参考。负责向自治区党委、地委和县委报送信息工作,协调有关部门开展对县委及办公室文件、县委领导同志讲话稿的翻译工作。
(四)负责县委常委会会议、书记专题会议和其他以县委名义召开的重要会议的会务工作,负责协调安排县委领导同志的各类公务活动。
(五)组织撰写宣传党中央的路线方针政策、党的治藏方略和区党委、地委工作部署及县委工作安排、“四个创建”等方面的理论文章。
(六)负责县委与地委和地区有关机关、各县党委的协调联络工作,协调县人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。
(七)负责深入调研了解全县基本情况,积极研究讨论措施、办法,为县委决策部署提供意见建议,充分发挥参谋助手作用。
(八)加强值班工作,及时向县委领导同志报告重要、紧急情况,协助处理主要问题,承办县委文电、机要档案等工作。
(九)负责涉密文件的日常管理和清退工作,负责规范性文件的备案。负责公章管理工作。
(十)负责协调推进国家、自治区、地区功勋表彰项目在措勤的组织实施,承担县功勋荣誉和评比达标表彰工作的政策制定、协调推进、审核备案、监督检查。
(十一)负责在措勤的国家、自治区、地区文物管理工作的统筹协调、督促落实。
(十二)承担县委保密委员会、县“四个争”工作领导小组、县委进一步改进作风狠抓落实工作领导小组办公室、县委巡视整改办公室、县委全面从严治党主体责任办公室日常工作。
(十三)组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究,组织协调有关方面开展研究和咨询。协调督促有关方面落实县委改革委的决定事项、工作部署和要求。负责处理县委深改委的日常事务。
(十四)统筹协调有关方面,提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。
(十五)负责县委楼安全保卫工作。
(十六)负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。负责保密设备的日常维护。
(十七)负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处,负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理。
(十八)负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导;负责拟订全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理,组织实施信息化密码保障工作;负责全县党政机关密码通信设备的有效配备、使用和管理,组织查处全县密码失泄密等违法违规行为;推进全县党政机关电子文件规范管理工作。
(十九)负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理,对全县档案工作进行监督检查和业务指导。
(二十)负责县直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用。
(二十一)负责指导本行业领域安全生产监管和应急处置工作等;负责机关及所属单位的经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部工作和内部审计工作。
(二十二)完成县委交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
中共措勤县委员会办公室(以下简称县委办公室)是县委工作部门,为正科级,下设所属事业编制:措勤县档案馆、措勤县信息化密码保障中心。
三、部门预算构成
中共西藏自治区措勤县委员会办公室所属两个事业编制,部门预算为中共措勤县委员会办公室。
第二部分2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算875.34万元,比上年增加230万元,增长35.64%,主要原因是:人员增加以及工资变动;支出预算875.34万元,比上年增加230万元,增长35.64%,主要原因是:人员增加以及工资变动。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.72万元,比上年增加1.41万元,增长42.6%,主要原因是:今年增加特种车辆预算经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费7.46万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费4.72万元,比上年增加1.41万元。)比上年增加0万元,增长0%;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有2辆,国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2025年,本部门机关运行经费安排66.4万元,比上年增加24.18万元,增长57.27%,主要原因是:主要是人员调动及工资变动原因。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋660平方米,车辆2辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元,主要是:我部门无拟购置固定资产。
六、项目绩效目标情况
2025年,实行绩效目标管理项目38个,资金875.34万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门无重点项目绩效目标情况。
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
无 | 无 | 无 |
七、其他需要说明的情况
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗补助费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

